„A társaság konszolidált árbevétele közel 34 milliárd forintot ért el 2014. I-III. negyedévében, ami csoportszinten 2,4 százalékos mérséklődést jelent a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. A kiváló készpénztermelés az idei évben is töretlenül folytatódott, a Rába-csoport EBITDA-jának értéke pedig meghaladta a 2,1 milliárd forintot 2014 első háromnegyed évében” – adja hírül a társaság közleménye.
Majd azzal folytatja, hogy 452 millió forintos nyereséggel pozitív üzemi eredményt mutatott fel, szintén az első kilenc hónapban. Ezek a számok azonban elkendőzik a negyedévben tapasztalható drasztikus eredményromlást, ami akkor látszik, ha a negyedéveket nem vonjuk össze, hanem külön-külön vizsgáljuk. A cég árbevétele ugyanis a 2013-as III. negyedévi 11 milliárd forintról az idei harmadik negyedévben hétmilliárdra zuhant, ami 36 százalékos csökkenés.
A legfontosabb üzletág, a „Futómű” bevétele 6,9-ről 3,8 milliárdra zuhant. Emellett a cég üzemi eredménye az előző év hasonló negyedévében mért 398 milliós pluszból 457 milliós mínuszba váltott e három hónapban, az adózott eredmény pedig 49 milliós nyereség helyett 498 milliós veszteség lett.
Ha a közlemény nem is, a tőzsdei gyorsjelentés maga jól magyarázza a folyamatokat. Eszerint például „a belföldi piacokon jelentős, 58,6 százalékos növekedést realizált a Rába Csoport, az export piacok forgalma viszont 21,5 százalékkal mérséklődött a 2013-as bázisidőszakhoz képest”. Az év második és harmadik negyedévében az európai piaci aktivitás folyamatosan csökkenő trendet mutatott, a kereslet „nem érte el a bázisidőszaki szintet”.
Valamint „a mezőgazdasági futóművek értékesítése területén 2014 I-III. negyedévében globálisan gyenge piaci kereslet mutatkozott, a mezőgazdasági értékesítések több mint a felére estek vissza év/év viszonylatban”. „Az orosz tehergépjármű- és buszpiaci kereslet alakulására továbbra is rányomta bélyegét a gyenge rubel árfolyam. Ennek megfelelően ezen piaci szegmensekben a keresleti aktivitás a 2013-as bázis időszakhoz képest jelentősen mérséklődött” – írják.
A sajtóközlemény mindazonáltal megőrzi az optimizmust: „A megtermelt, jelentős EBITDA tömeg is jelzi, hogy a harmadik negyedévekre jellemző szezonálisan lanyhuló piaci kereslet mellett a Rába megőrizte gazdálkodási hatékonyságát. A tárgyidőszakban a belföldi piacok jelentették az üzleti forgalom hajtóerejét: a vállalat hazai értékesítése jelentősen bővült, köszönhetően az idén elkezdődött jármű-értékesítéseknek, és a stratégiai üzleti partnerek Rába-alkatrészekkel felszerelt személygépkocsi-típusai piaci sikereinek. A társaság kulcsüzletágának teljesítményét kedvezőtlenül befolyásoló piaci folyamatokat részben sikerült új üzletekkel, a piaci részesedés növelésével ellensúlyozni” – írja.
A társaság a nettó hitelállomány szintjét 7,7 milliárd forintra csökkentette, ami jelentősen alacsonyabb az egy évvel ezelőtti 9,8 milliárdos, illetve a 2013-as év végi 8,9 milliárdos állományhoz képest. „Ehhez társulóan a Rába több, csoportszintű mutatója is a 2014-re kitűzött célok teljesülését vetíti előre. A vállalat növeli árbevételét, számos új üzletfejlesztési sikert ért el az esztendő során, és a megtermelt éves EBITDA tömeg várhatóan eléri a 4,1 milliárd forintot” – prognosztizálják.