A Magyar Telekom 2026 első félévében 170 ezer gigabitképes hozzáférési ponttal bővítette vezetékes hálózatát a vállalat, így az ügyfelek országszerte több mint 4,2 millió gigabit-képes végponton keresztül kapcsolódhatnak hozzá. A lakosságszám arányos kültéri 5G lefedettség ezzel párhuzamosan 88 százalékra nőtt, így a vállalat jól halad az év végére kitűzött 99 százalékos lefedettség elérésében – derül ki a Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett cég gyorsjelentéséből.
Sikeresen zárta emellett a vállalat korábban bejelentett, 2G rádiós hálózat forgalmának átterelését a Yettel 2G hálózatára, mindezt úgy, hogy közben folyamatos szolgáltatást biztosítottak az ezt használó ügyfelek számára. A régebbi, kevéssé hatékony technológia lekapcsolásával a Magyar Telekom felszabaduló kapacitásait a 4G és 5G további fejlesztésére fordíthatja.
A vállalattól igényelt mobil SIM kártyák száma a félév végére elérte a 6,6 milliót. A vezetékes optikai szélessávú előfizetők száma 10,3 százalékkal 1,1 millióra emelkedett egy év alatt. Az IPTV előfizetők száma pedig 2,9 százalékkal 1,4 millióra nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Továbbra is dinamikusan nő az ügyfelek átlagos havi mobiladat-felhasználása is, az első félévben elérte a 16,5GB-ot. Ez 20,7 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi értékekhez képest.
A nap folyamán egy másik nagy magyar tőzsdei cég, az OTP is közzétette gyorsjelentését, amiről bővebben itt olvashatnak:
A második negyedév pénzügyi mutatói
Az összes bevétel éves szinten 0,8 százalékkal nőtt és 243,3 milliárd forint volt 2026 második negyedévében, mivel a magyarországi távközlési szolgáltatási bevételek folytatódó növekedése ellensúlyozta az RI/IT bevételek éves szintű csökkenését, valamint a forint erősödésének az észak-macedón leányvállalat konszolidált eredményére gyakorolt kedvezőtlen hatását.
- A vezetékes bevételek éves szinten 1,7 százalékkal, 77,8 milliárd forintra nőttek, mivel a vezetékes szélessávú bevételek és a készülékértékesítésből származó bevételek növekedése ellensúlyozta a hangalapú kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi adatbevételek csökkenését.
- A rendszerintegrációs és informatikai ('RI/IT') bevételek 6,6 százalékkal csökkentek éves szinten, és 20,1 milliárd forintot tettek ki. A visszaesés mögött egyrészt a bázis időszakban mindkét országban jelen lévő nagy projektek hiánya, másrészt a magyarországi projektek eltérő éven belüli ütemezése áll.
- A közvetlen költségek éves összehasonlításban kismértékben nőttek, és 87,7 milliárd forintot tettek ki, mivel az alacsonyabb összekapcsolási költségeket ellensúlyozta az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek, valamint a követelések értékvesztésének növekedése.
- A bruttó fedezet éves szinten 1,2 százalékkal, 155,7 milliárd forintra emelkedett, a távközlési szolgáltatások magasabb bruttó fedezetének köszönhetően.
- A közvetett költségek éves szinten 6,0 százalékkal, 47,2 milliárd forintra emelkedtek, ami mögött elsősorban azon egyszeri bevételek hiánya áll, amelyek a bázisidőszakot pozitívan befolyásolták.
- Az EBITDA éves szinten 0,8 százalékkal 108,4 milliárd forintra csökkent elsősorban az egyszeri nyereségek elmaradásának következtében. Az EBITDA AL éves szinten 0,7%-kal 100,9 milliárd forintra csökkent 2026 második negyedévében.
Az amortizációs költségek éves összehasonlításban nagyjából változatlanok voltak, és 36,3 milliárd forintot tettek ki. Az időszak eredménye éves szinten kismértékben, 58,0 milliárd forintra nőtt, a kedvezőbb pénzügyi eredményeknek köszönhetően.
A nem irányító részvényesekre jutó eredmény éves szinten 8,4 százalékkal emelkedett, és 1,8 milliárd forintot tett ki, mivel az észak-macedón működési eredményben bekövetkezett éves javulás hatása ellensúlyozta a macedón dénár forinttal szembeni éves szintű gyengülésének hatását.
A módosított nettó eredmény (az anyavállalat tulajdonosaira jutó módosított eredmény) éves szinten 1,5 százalékkal, 55,0 milliárd forintra mérséklődött 2026 második negyedévében. A 2026 második negyedévében elszámolt 1,2 milliárd forint negatív korrekció főként az időszak alatti jelentős forint erősödésből fakadó nem realizált árfolyamnyereséghez kapcsolódik.
Az első félév teljesítménye
A Csoport bruttó eredménye a tavalyi évhez képest 2,3 százalékot emelkedve 311,0 milliárd forintot ért el június végére.
- Az EBIDTA AL 1,6 százalékkal volt magasabb, mint 2025 első félévében és 202,2 milliárd forintot tett ki.
- A vállalat módosított adózott eredménye pedig éves összehasonlításban 2,9 százalékot emelkedve 113,7 milliárd forint volt az első félévben.
Hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósulhat meg.



